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后营改增时代的税务风险管理

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课程编号:140430 时间:2017年03月20日-21日 讲师:专家 地点:上海
学习费用:4800 元/位
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课程编号 开课日期 地点 培训天数 选择报名

培训对象:

税务总监、税务经理、税务专员等企业税务方面专业人员;财务总监、财务经理、财务主管等财务人员;总经理、董事会成员等企业高管。

课程收益:

课程大纲:

课程介绍 INTRODUCTION

在工作中,您是否遇到过以下情形:

企业在营业税改增值税后,如何进行精准的税务筹划?

营改增政策实施过程中的疑难点如何进行分析及企业如何应对?

如何区分哪些进项税可以抵扣?哪些不能抵扣?

视同销售的增值税及企业所得税如何处理?

如何管控增值税专用发票风险?

企业所得税与增值税的收入口径是一样的吗?

营改增对成本费用的列支有哪些影响?

营改增后个人费用报销的风险管控

营改增后税务稽查的重点领域有哪些?

……

课程优势

详细解析营改增后企业经营活动中的问题涉税,结合具体案例给出可行的税务风险控制建议

结合具体案例,深入解析营改增后增值税的热点、难点问题,针对不同行业提出增值税风险管控建议

结合具体案例,分析营改增后企业所得税的风险管控面临新的挑战,针对热点、难点问题提出风险管控建议

结合具体案例,分析营改增后个人所得税风险管控的热点、难点问题及管控风险的方法。

剖析营改增后,税务稽查的新动态及重点领域,并提出应对稽查风险的具体建议。

紧扣操作实务,深入探讨和分析企业将面对的各种挑战,让参训企业能够在“大增值税”背景下更好的管理涉税风险。

课程收益

了解营改增的最新政策

掌握后营改增背景下增值税、企业所得税、个人所得税的风险管控要点

熟练掌握增值税进项税抵扣的风险管控方法

熟练掌握视同销售行为增值税、企业所得税及会计核算的特殊处理方法

理解生产经营活动涉外问题产生的原因及风险管控的方法

熟练掌握企业所得税收入确认、成本费用列支及其他重要事项的风险管控方法。

了解营改增后个人所得税特殊事项的风险管控方法。

了解营改增后税务稽查的重点领域及具体的风险管控方法

帮助企业在后营改增时代精准进行税务筹划

培训对象

税务总监、税务经理、税务专员等企业税务方面专业人员

财务总监、财务经理、财务主管等财务人员

总经理、董事会成员等企业高管

课程大纲 OUTLINE

第一模块:营改增政策解析

不动产进项税抵扣政策解析

建筑施工业营改增政策解析

房地产业营改增政策解析

金融保险业营改增政策解析

生活服务业营改增政策解析

第二模块:增值税风险管控要点

第三模块:营改增后企业所得税风险管控要点

第四模块:营改增后个人所得税风险管控要点

第五模块:营改增后税务稽查的新动向

讲师介绍:

在线报名:

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