各企业董事长、总裁、总经理、总会计师、财务/审计总监、高级财务经理、税务经理、财务主管及涉税会计等相关人员。
| 课程编号 | 开课日期 | 地点 | 培训天数 | 选择报名 |
各企业董事长、总裁、总经理、总会计师、财务/审计总监、高级财务经理、税务经理、财务主管及涉税会计等相关人员。
【课程收益】
1、第一时间掌握营改增的最新政策与动态;
2、根据营改增具体内容,合理规划房地产及建筑行业异地项目的企业组织架构;
3、明晰两大行业过渡期涉税问题;
4、分析房地产、建筑企业开发建设流程中遇到的主要涉税风险点,精准定位营改增应对策略及涉税筹划技巧;
5、准确把握营改增对合同的影响,确定合同签订中与税收有关条款;
6、根据销项税与进项税的具体规定,优化企业内部财务控制流程,从而控制进项发票的抵扣;
7、掌握不动产进项税抵扣的变化,合理进行涉税筹划;
8、熟练掌握增值税的纳税申报和有关凭证管理,以及增值税的会计核算和营改增的特殊处理;
9、分析营改增政策影响,合理选择供应商及报价;
10、准确把握营改增对取得票据的影响。
【课程大纲】
一、纳税工作中的流言与真相
从一个稽查案例起步,换一个角度,会看到所谓税务风险的新面孔。
1、有些税务知识是“有毒”的
2、为什么说,一直在帮税务局学习
3、税务文件内外的流言与真相
4、什么是规则的态度
5、纳税,就是一个规则
二、最基础的税务规则
掌握纳税,就是掌握规则,清除一切陈腐的误区,明确重要概念的法律根源。
1、基础税务规则讲解
税务人员的权力与越权
税务人员的权力与越权
纳税人的法定责任和伪责任
为什么会认为税务有很多风险
税收政策真的变化多端吗?
2、纳税义务确认的规则
税收政策总体架构
纳税义务与纳税遵从义务
纳税工作的实质
3、几个重要概念的规则
纳税申报
税务检查
罚款与滞纳金
偷税、未申报、欠税
4、如何学习税务文件
三、营改增后的增值税规则
1、销售与视同销售规则
试点前与试点后视同销售的规则的把握
2、纳税人确认的规则
分公司、项目部、挂靠、合作……如何确认纳税人?
3、纳税人身份的规则
4、纳税义务的金额与时间
5、混合销售与兼营政策
6、增值税发票规则
专用发票规则与风险要点
关于三流合一的流言
7、进项抵扣的规则要害
四、营改中的新变化与行业特点
1、不动产抵扣带来的变化要点
2、建筑、房产、不动产租赁政策要点
3、交通、物流行业政策要点
4、纯劳务行业的税负解析
5、其它行业的新政策要点
五、增值税与会计处理的差异及核算要点
1、增值税主要的税会差异
2、发票导致的差异和伪差异
3、增值税会计核算规则
详细内容请来现场听蓝老师精彩讲授吧!
【主讲专家】蓝老师 国内资深实战派财税专家,国家税务总局讲师团税务稽查项目组专家,中国最早从事财税培训、税务咨询的资质税务人,主要为企业提供税务风险诊断、纳税筹划、税务顾问、稽查应对、涉税内控建设、税务培训等工作。蓝老师著有《税务稽查应对与维权》、《手把手教你做优秀税务会计》、《税务游戏的经营规则》等实务税务书籍十多部。蓝老师具有丰富的实战经验,极具互动性的演讲风格,深受全国税务机关和企业欢迎,被誉为"财税培训的演讲专家"、"税务稽查的实战专家"、"财税理论与实际操作完美结合的训练导师"。蓝老师课程特别是以实务与案例著称,为学员带来全新的学习收获与感受。