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外籍/外派人士、企业高管(含中国籍)个人所得税筹划及风险防范

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课程编号:131987 时间:2016年05月25日-25日 讲师:赵国庆 地点:上海
学习费用:3500 元/位
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课程编号 开课日期 地点 培训天数 选择报名

培训对象:

人力资源部同事--HRD、财税部门同事

课程收益:

课程大纲:

【课程背景介绍|Course Background】

     外派高管的税收风险?外籍员工纳税义务的判断?外籍员工薪酬免税项目有哪些? 

外籍员工薪酬所得税如何核算?如何划分来源于中国和境外的所得以取得整体节税效果? 

如何起草有税务效率的外籍员工雇佣合同和派遣合同? 

您是否遇到以下问题: 

外籍员工纳税义务的判断(外籍人士五年规则的含义)? 

外籍员工薪酬免税项目有哪些? 

外籍员工薪酬所得税如何核算? 

如何处理税收筹划与企业管理方式的冲突与统一? 

如何划分来源于中国和境外的所得以取得整体节税效果? 

如何起草有税务效率的外籍员工雇佣合同和派遣合同?  

因此,博赛诺特邀现国家税务总局税务学院领导,税务稽查专家,结合二十年税务工作经验,帮助您合理利用政府给予企业的税收优惠政策,为外籍人员及企业高管提供合理的税务筹划。 

【谁必须参加|Who Should Attend 】:

 人力资源部同事--HRD 招聘外籍高管的时候不懂中国外籍个税政策,怎么敢谈薪资?! 有时候全球总部、亚太区总部问中国区HRD:美国派过去一个高管会有什么税收麻烦和风险?中国区HRD当场坑坑巴巴,答不出来,是多么尴尬的一件事情!

 HR招聘模块有时候要雇佣外籍人士,不懂外籍个税,不是睁着眼说瞎话吗,稍有不慎导致外籍高管在母国的税收申报出问题,当初导致错误的HR同事第一个遭殃。

薪酬模块的HR同事也必须来、人才保留的HR同事也有必要学习、HRBP亦如此。  

财税部门同事--因为这是你必须懂的。公司花薪水雇用你的价值在哪里?就在于你懂专业,高层老板问你的时候,你可以直接自信地告诉老板最准确的实操。老板当场对你竖起大拇指,Good!

【课程内容包括 】:

模块一:2015年个人所得税最新政策及最新外籍人士涉税法规更新 

模块二:外籍人士个人所得税热点问题和国际人才派遣税务难点分析 

模块三:外籍人士个人所得税政策及纳税风险分析

模块四:外籍公司高管人员(含中国籍)的税务问题和筹划

模块五:企业高管(含外籍、中国籍)的奖金个税筹划与案例讲解

模块六:境内高管人员个人所得税筹划要点和风险分析 

 

【课程详细大纲|Outline】:

模块一:2015年度个人所得税最新政策及最新外籍人士涉税法规更新

1)年度至今颁布的个人所得税最新政策及影响 

2)个人所得税改革趋势和挑战 

3)个人所得税税务稽查的现状、重点和趋势 

4)个人所得税年度申报应注意的问题 

5)外籍员工薪酬免税项目有哪些? 

6)外籍员工薪酬所得税如何核算?

7)如何处理税收筹划与企业管理方式的冲突与统一?

8)独立个人劳务的个税处理 

 

模块二:外籍人士个人所得税热点问题和国际人才派遣税务难点分析

1)税务机关加强外籍人员管理的措施

2)外籍人员应该履行何种申报义务

3)未依法履行申报义务面临何种处罚

4)如何应对税务机关针对外籍个税的检查

5)外资企业如何外籍个税管理,降低自身风险

6)外籍个人应如何正确规划在华纳税事项

7)最新个税政策介绍与分析 

8)针对外籍个人的最新征管措施分析 

9)外籍个人自行申报政策分析 

 

模块三:外籍人士个人所得税政策及纳税风险分析

1、外籍人士纳税义务的判断方法

1)人员身份2)居住时间3)工作时间4)境外兼职5)境内多处任职

2、税收协定对纳税义务判断的影响

1)税收协定的一般规定2)税收协定与国内规定的协调

3、外籍个人常见薪酬福利项目个税政策分析

1)工资薪金2)各种奖金3)包税分析4)税收平衡计划分析

5)股票期权6)董事会费7)股息红利8)离职补偿

4、外籍人员个人所得税减免税优惠及风险分析

1)住房补贴2)出差补贴3)通讯津贴

4)安家费5)子女教育经费6)其他免税福利

5、临时来华人员个人所得税的特殊问题

1)区分国际雇员和劳务派遣

2)常设机构对临时来华人员个人所得税纳税义务的影响

3)独立个人劳务和非独立个人劳务

4)教师、国际交流学者个人所得税注意事项

5)协定相关问题分析

6、外籍个人的个人所得税筹划

1)外籍个人纳税义务的认定

2)外籍个人住所转变的税收筹划

3)外籍个人出境时间的税收筹划

4)外籍个人工资支付地的税收筹划

5)外籍个人工资来源地转变的税收筹划

6)充分利用免税补贴

7)合理安排工资奖金发放方案

8)合理处理奖金与红利的关系

9)外籍个人社会保险会的税收筹划

模块四:外籍公司高管人员(含中国籍)的税务问题和筹划

1)纳税人的筹划

2)税种的筹划

3)选择计税方法的筹划

4)征税项目的筹划

5)减少计税依据的筹划

6)降低适用税率的筹划

模块五:企业高管(含外籍、中国籍)的奖金个税筹划与案例讲解

1)工资薪金福利化、减少名义工资的筹划

2)工资均衡发放的筹划

3)年终一次性奖金发放的筹划

4)奖金发放时间的筹划

5)包干奖金发放的筹划

6)工资薪酬制度的筹划

7)多处取得工资的筹划

模块六:境内高管人员个人所得税筹划要点和风险分析

1、残疾人个人所得税税收优惠政策 

2、国债利息收入免税政策 

3、个人买卖上市公司股票免税政策 

4、住房公积金个税筹划 

5、补充养老保险个税筹划

6、年终奖如何发放更节税?

7、利用股权减持和转让进行税收筹划

8、实物福利筹划方法

9、利用工资和劳务报酬的转化进行税收筹划

10、警惕一些违规的个税筹划

 

【赵国庆简介|About Trainer】

       现为国家税务总局南京税务学院领导,培训各地税务局长、税务稽查科员。拥有近20年税务机关征收、管理、税政、稽查、涉外税收工作经验。 国际特许注册会计师(ACCA),中国注册会计师(CICPA),中国注册税务师(CTA),南京大学会计学博士、国家税务总局税务干部进修学院知名教授、全国著名税务专家、中央财经大学国际税务研究中心特聘研究员、中国税务报特聘专家、武汉大学财税法研究中心特聘研究员。拥有近20年税务机关征收、拥有10多年税务机关、管理、税政、稽查、涉外税收、企业实务工作经验。

     上海国家会计学院、江苏省注册税务师管理中心后续教育师资,《中国税务报》、《中国税务》特约撰稿人。在《财务与会计》(综合版、理财版)、《中国税务》、《涉外税务》、《中国税务报》等报刊杂志发表上百篇文章。     研究领域包括资本市场税收问题、重组并购税制、反避税、税收协定及其他涉外税收问题、中外税制差异问题、税会差异问题、企业涉税风险及内部控

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