财务总监;集团审计部门负责人;内控内审经理及审计部相关人员
| 课程编号 | 开课日期 | 地点 | 培训天数 | 选择报名 |
财务总监;集团审计部门负责人;内控内审经理及审计部相关人员
时间地点:
4月22-23日上海、6月24-25日上海、7月22-23日北京
8月19-20日深圳、9月17-18日上海、11月25-26日上海、12月23-24日北京
课程费用:5200元/人
课程对象:财务总监;集团审计部门负责人;内控内审经理及审计部相关人员
课程背景:
审计经理是企业的“电子眼”,他们的工作难度比较大,经常会碰到以下问题:
1、企业内部审计工作涉及到方方面面,到底该如何抓重点,起到审计的效果呢?
2、审计工作不是一个人就能完成的,即使领导支持,但开展和执行起来总是阻力重重,有什么好的方法吗?
3、在给领导汇报工作时,自己发现的问题总是比较细节的点,很难形成一个面,抓住深层次原因,领导怎么能满意?
4、公司的制度和流程设计不完善,领导个人意志凸显,风险总是在事后,作为审计经理,感觉左右为难?
财务培训基于丰富的财务培训经验,结合过往学员的调研和反馈,推出具有较强针对性和务实性的内部审计课程,帮助企业审计人员从审计准备、审计流程和操作技巧等全面提升企业内部审计水平和效果,真正成为自我诊断治理的高手,防患于未然。
课程收益:
明确内部审计在公司治理中的重要角色
学习内部审计的实务操作技术和方法,结合案例掌握各种实战技巧
掌握以风险控制为导向的内部审计流程
熟练运用沟通技巧,提升内部审计的执行效果