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企业内部控制流程梳理、评价与审计操作实务高级研修班

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课程编号:66037 时间:2012年11月19日-23日 讲师:专家 地点:北京
学习费用:3800 元/位
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课程编号 开课日期 地点 培训天数 选择报名

培训对象:

企业董事长、总经理、内部控制项目负责人及其他高层管理者

课程收益:

课程大纲:

时间与地点

培训时间: 2012年11月19日-23日(共四天),报到时间:11月19日全天

培训地点:北京国家会计学院

收费标准

1、培训费:3800元/人(含培训、咨询、资料、场地等费用,不含食宿)。

2、食宿收费标准280元/人/天(单人间、含三餐、游泳、健身、上网等费用)。

目标学员

企业董事长、总经理、内部控制项目负责人及其他高层管理者

上市公司董秘、监事、内部控制委员会负责人及其他高级管理人员

国有企业总会计师、财务总监、内部审计部门负责人

负责上市公司内部控制审计的会计师事务所注册会计师

课程内容

(一)案例导入:某大型国有企业内部控制建设实施中面临的问题与完善

(二)企业内部控制建设中的流程梳理与优化

由三鹿集团破产引发的内部控制问题

公司治理与内部控制、内部审计之间的关系梳理

内部控制与流程梳理之间的关系

内部控制流程建设的方法

内部控制流程图的种类与绘制方法

企业内控流程梳理的步骤与组织设置

如何对具体业务流程中的关键内控节点进行识别

企业业务流程的建立与内控流程的梳理: 采购与付款流程为例

(三)企业内部控制建设的路线图设计与实施

企业内部控制建设的总体路线图设计

内部控制建设的总体原则:立足现状、基于监管、优化管理

内部控制建设的工作程序

内部审计部门在内部控制建设中的职责与任务

内部控制建设中咨询机构的职责作用与有效沟通

内部控制建设中的目标细化与风险评估

(四)企业内部控制建设完成后的有效运行

内部控制建设完成后企业面临突出的问题

内部控制有效运行的标准

如何将内部控制手册融入企业管理的实践

企业内部控制文化建设的关键点与推行实施

内部控制建设完成后的持续改进、跟踪考核

(五)内部控制评价工作的组织与具体程序

内部控制评价机构的设置条件及具体要求

常见的内部控制评价机构设置形式及优缺点分析

内部控制评价涉及到的相关方及其职责分工

如何制定有效的内部控制评价工作方案

了解被评价单位内部控制基本情况的主要方法

内部控制调查表的设计内容及要点

实施现场检查测试应注意的八个问题

(六)内部控制评价内容与方法

内部控制评价的原则

内部控制评价的对象

内部控制评价指标体系构建

公司层面关键控制点的评价与相关指标

业务流程层面关键控制点的评价与相关指标

内部控制评价常用方法:访谈、资料分析、问卷调查、穿行测试、实地检查等

(七)内部控制缺陷认定与报告

内部控制缺陷分类

如何有效辨识重大缺陷与重要缺陷

常见的内部控制重大缺陷情形

内部控制缺陷认定的程序

内部控制缺陷认定标准与跟踪整改

内部控制缺陷报告的汇报途径与有效沟通

(八)内部控制评价披露要求

内部控制评价报告的内容与格式要求

内部控制评价报告的报送与披露要求

多地上市内部控制评价报告披露要求的差异性分析

(九)内部控制审计

财务报表审计与内部控制审计的关系

如何制定内部控制总体审计策略和具体审计计划

自上而下审计方法的应用实践

企业层面与业务流程层面、交易层面容易发生错报的环节

内部控制审计报告中沟通与缺陷认定

内部控制审计报告的格式要求

企业配合会计师事务所进行内部控制审计的工作机制及注意事项

师资团队

企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引的制定者及参与专家

多年进行上市公司内部控制设计与评价的咨询专家

中央国有企业内部控制评价负责人

上市公司监管机构内部控制专家

会计师事务所内部控制审计专家

北京国家会计学院多年从事内部控制理论与实务研究的专家

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