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房地产开发企业税收筹划

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课程编号:48157 时间:2011年12月19日-20日 讲师:专家 地点:北京
学习费用:5600 元/位
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课程编号 开课日期 地点 培训天数 选择报名

培训对象:

房地产行业的企业家(董事长、总经理)、财务总监、财务经理和其他涉税人员等。

课程收益:

课程大纲:

培训费用:¥5600

授课时间:

2011年12月15-16日 上海

2011年12月19-20日 北京

2011年12月22-23日 深圳

学习对象

房地产行业的企业家(董事长、总经理)、财务总监、财务经理和其他涉税人员等。

课程目标

1.了解税收筹划基本知识和建立税收筹划意识;

2.了解房地产行业的涉税政策的调整情况;

3.掌握规避涉税风险的方法和技巧;

4.提高培训者合理节税的实务操作能力。

课程内容

第一讲 房地产开发企业的税收筹划原理

一、偷税、避税与税收筹划的政策界限

二、税收筹划的原则与方法

三、税收筹划的风险与防范

四、税收筹划的切入点

第二讲 房地产企业税务管理的现状分析

一、房地产行业的税收现状及政策走向

二、最新房地产企业的营业税分析

三、最新房地产企业的所得税分析

1、国税发〔2009〕31号文件的特点

2、营业税、个人所得税、土地增值税政策的最新变化分析

3、纳税人在执行最近所得税政策应注意的问题

4、企业所得税预征率

5、房地产完工的确定方法

6、特殊销售行为的处理规则

7、成本、费用扣除的原则

四、房地产企业的土地增值税分析

五、房地产企业的房产税分析

六、外商投资企业从房地产业务的税收分析

第三讲 房地产企业日常运营与纳税筹划

一、企业日常经营管理、销售与纳税筹划

1、 委托代建;

2、 先购后销;

3、 视同销售;

4、 售房送物;

5、 销售退回;

6、 售后回购;

7、 售后回租;

8、 房屋包销;

9、 还本销售;

10、 项目转让;

11、 合作建房

12、 投资入股

13、 整体转让

14、 折一还一

15、 其他问题:

(1)集资建房;

(2)“二手房”抄卖;

(3)住房租赁;

(4)营业用房租赁;

(5)如何界定销售退回与售后回购。

二、企业利润分配与纳税筹划

三、租赁与纳税筹划

四、广告费用的税务处理和筹划

五、利润分配及个人所得税筹划

六、土地增值税的筹划案例分析

七、房产税的筹划要点及案例分析

八、个人所得税的筹划要点及案例分析

第四讲 房地产企业资本经营与纳税筹划

一、筹资业务的税收筹划

二、售后回租的业务处理

三、对外投资的筹划分析

四、资产重组业务的筹划分析

五、疑难问题解答

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