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税务管理与筹划

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课程编号:23400 时间:2009年07月22日-23日 讲师:财大讲师 地点:上海
学习费用:3200 元/位
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课程编号 开课日期 地点 培训天数 选择报名

培训对象:

财务总监和其他高级管理人员 ,税务主管;财务经理及其他涉及税务的工作人员

课程收益:

课程大纲:

2008年堪称中国税法史上变化最大的一年,新所得税法第一年实施、增值税转型、营业税和消费税。。。因此,2009年也是税务筹划最有意义和必要的一年。

众所周知,通过纳税筹划,可以令企业在合理合法的前提下减轻纳税负担,降低企业经营成本,最大限度增加企业效益。然而税务筹划的成功是有条件的,既需要宏观方面的必要环境,也需要一个企业的具体环境。而在但我国税收种类繁多,税收立法层次不高,税收政策变化频繁的环境下,要想成功地实现税收筹划更是存在较大难度,尤其是在当前会计准则和税法同步变动中,企业如何面对,应如何采取税收策略和对策,更成为企业财务人员和管理层关注的重要问题。

本课程结合国内税收制度的特点,通过对纳税筹划相关知识的讲解和具体案例的分析,结合最新的税收法规政策变化,为学员提供全面理解新税法及其衔接问题,并结合会计准则的有关规定,提前做好准备,提高您处理新税法下税务和会计问题的能力。

【培训收益】

了解纳税筹划的相关知识和技术手段

掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法

掌握企业日常经营管理的税务管理与筹划方法

掌握分税种的税务管理与筹划方法

全面理解新企业所得税法

掌握新旧税法的变化和衔接

了解企业税收优惠的调整及政策衔接

学习新税法和新会计准则下的企业涉税业务

预演新税法和新会计准则下的纳税筹划

【课程内容】

一、税收管理与筹划的基本知识

税收筹划的动力机制

税收筹划的本质:事前性、合规性、可行性

税收筹划的主要内容

合理避税

合法节税

税负转嫁

税收筹划的基础

相关税收法律知识

相关会计基础知识

风险评估与防范

二、税收筹划的平台及技术手段

价格平台:转让定价的运用

优惠平台:税收优惠的运用

漏洞平台:政策遗漏的运用

空白平台:政策未规定的运用

弹性平台:幅度的运用

规避平台:临界点的运用

技术平台:减、免、退、抵免的运用

三、税收筹划的策略技巧及案例分析

流转税的税收筹划及案例分析

所得税的税收筹划与案例分析

全面理解新企业所得税法

企业所得税法修订的背景

企业所得税法的主要变化

企业所得税法讲解

企业所得税条例的主要变化

企业税收优惠政策的调整及衔接

新企业所得税法对企业的影响

新企业所得税法与新会计准则的差异概述

新企业所得税法与新会计准则收入的差异

新企业所得税法与新会计准则成本、费用的差异

新企业所得税法与新会计准则投资的差异

新税法和新会计准则下企业的应对策略及税收筹划

企业应采取的策略和对策

新企业所得税法下和新会计准则下的税收筹划

个人所得税的税收筹划与案例分析

财产、行为税的税收筹划与案例分析

增值税转型对企业的影响

四、税收筹划中存在的问题

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