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税收检查应对技巧与纳税筹划

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课程编号:13032 时间:2007年11月14日-15日 讲师:专家 地点:上海
学习费用:1880 元/位
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课程编号 开课日期 地点 培训天数 选择报名

培训对象:

董事长、总经理、税务、财务经理及各级中高级管理人员等。

课程收益:

课程大纲:

学员对象:董事长、总经理、税务、财务经理及各级中高级管理人员等。

课程简介:

  面对税务检查,您是老板是到外面去躲一下?

  您是财务经理,说自己不在办公室来回避?

  老板常常要求财务经理用避税来增加企业盈利,否则说财务能力不够?

  而每月面对税务局又要求不能少缴税,否则法办?

  您是行政人事,请税务官员吃顿饭能搞定吗?

  为何税务检查是企业永远的痛?

培训收益:

  通过案例分析掌握现行中国复杂的税收法规及企业可以享受运用的法规条例;了解不同税种的企业纳税筹划方法;把握纳税筹划中企业经常面临的风险问题;帮助企业在合法的前提下建立可靠的纳税措施,规避企业税务风险,使企业在经营发展中稳健地成长。

第一天:所得税筹划策略

  一、企业所得税纳税筹划案例精选

    ◆企业筹资过程中的所得税筹划;企业投资过程中的所得税税收筹划

    ◆内、外资企业所得税的主要差异;内、外资房地产企业的预征所得税

    ◆利用"免二减三"税收优惠的节税筹划案例

    ◆内、外资企业购买国产设备抵免企业所得税政策的异同

    ◆怎样利用小企业“带征”所得税的特殊规定

    ◆民营企业艺术品投资背后的玄机。

  二、个人所得税的纳税筹划案例精选

  三、跨国企业避税筹划措施案例精选

    国际避税的类型及转移利润的方法。

    ◆资本弱化;利用避税地进行筹划;变化收入或所得的形式避税;货物交易、贷款业务、劳务提供、技术转让、设备租赁中的转让定价;居所,收入、财产转移避税。;其他避税方法。

第二天:税收检查应对技巧

  一、纳税检查应对思路

    1、今年税务稽查重点;

    2、涉税问题政策操作边界

  二、企业涉税风险

    企业涉税事项:采购、销售、技术开发、进出口、建筑安装房、地产业务的涉税风险案例分析。

  三、税务机关检查的主要思路和方法

    1、税务管理方法、纳税评估案件的处理案例分析

    2、管理性检查、目前涉税管理的难点及应对技术

    3、反避税调查、关联企业的确定、关联业务分析、

避税与税收筹划的区别与联系、反避税调查案例分析

    4、哪些企业在反避税工作中将容易成为对象

    5、国际上反避税主要措施

    6、企业在“转让定价审计”中与税务部门的谈判技巧。

  四、税务稽查的方法和主要技术

    1、税务检查的主要方法和技术;企业应对稽查的策略、应对思路和技巧;对稽查结果的处理策略

    2、税务稽查结果的账务处理税务检查过程中纳税人的权利;学员实践中遇到的问题答疑。

讲师介绍:

  经典资深税务管理顾问。中国注册会计师,某著名税务师事务所资深纳税顾问,精通企业税法,长期在市财税局和外税分局工作,在税务稽查和企业纳税筹划方面有着数十年丰富的实践经验。案例式授课,咨询式培训,企业将有更多的参与程度。

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