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2014年企业内部控制流程梳理、评价与审计操作实务(第十八期)高级研修班

主办单位:中培网   中培管理咨询

时间地点:2014-06-19至2014-06-23 在 北京

学员对象:中央国有控股、非国有控股、其他类型的主板上市公司、非上市公司的董事长、总经理、内部控制项目负责人及其他高层管理者;

费  用: 3800元

【培训对象】

中央国有控股、非国有控股、其他类型的主板上市公司、非上市公司的董事长、总经理、内部控制项目负责人及其他高层管理者;

【课程收益】

【课程大纲】

培训时间: 6月19-23日北京,19日报到。

收费标准:培训费:3800元/人(含培训、咨询、资料、场地等费用,不含食宿)。

各相关单位:

从2012年到2014年,无论是中央和地方国有控股上市公司、非国有控股主板上市公司、其他主板上市公司均要求分批在披露公司年报的同时,披露公司内部控制的自我评价报告以及内部控制审计报告。一系列内部控制密集监管文件的出台,标志着中国已经进入内部控制建设、评价与审计的新纪元。2014年之后,中国上市公司的内部控制的问题将不再是建设,而更多的是如何落地和优化,这将涉及到内部控制的评价、审计整改、内部控制与其他监管标准体系整合、内部控制信息化落地问题。为此,在2013年成功培训15期的基础上,开展了集中备课、调整大纲、深入研讨等工作。2014年,我们将延续以往培训的经验,依托自身内部控制多年的培训与实务资源优势,从注重案例教学,训练实战操作为目的,以价值增值为核心理念,再次推出《2014企业内部控制流程梳理、评价与审计操作实务高级研修班》。具体培训课程设置内容如下:

目标学员

1、中央国有控股、非国有控股、其他类型的主板上市公司、非上市公司的董事长、总经理、内部控制项目负责人及其他高层管理者;

2、上市公司董秘、监事、内部控制委员会负责人及其他高级管理人员;

3、企业总会计师、财务总监、内部审计部门负责人;

4、负责上市公司财务报告内部控制审计的注册会计师;

5、其他有志于了解上市公司内部控制建设、评价与审计实务的人员。

上市公司内部控制建设与评价中存在的问题:价值增值视角

内部控制是紧箍咒还是增加企业价值

2013上市公司内部控制存在的突出问题

内部控制帮助企业增加价值的路径

价值增值导向的企业内部控制与流程再造

企业生命周期与管理决策重点

目标管理与流程管理孰优孰劣

内部控制建设本质是流程梳理工作

内部控制评价的本质是流程优化工作

内部控制是企业流程再造的过程

内部控制的落地依赖于信息化固化流程

内部控制与企业其他标准体系的整合问题

企业内部控制建设中的流程梳理与优化

内部控制建设程序与组织设置

内部控制体系建设的标志性成果有哪些?

内部控制体系建设的五步工作法

内部控制建设组织设置

不同阶段工作重点及运用的方法

如何编制一个好的内部控制建设方案

内部控制建设实务模拟:以采购、销售流程、工程建设为例

某大型集团的管控体系建设案例

企业内部控制流程梳理与风险识别

流程梳理中的风险识别与评估的方法

流程梳理中风险识别与评估常见的问题和困惑

流程梳理中风险应对方法

流程梳理中监控预警指标的选取

内部控制体系评价总体程序与准备阶段内容

内部控制评价总体程序

内部控制评价范围选择(案例:某公司实际案例)

内部控制评价组织机构设置及分工

内部控制评价政策文件规划及制定

内部控制评价指标体系设计及应用

内部控制评价工具模板设计及使用

内部控制体系评价现场实施

内部控制评价非现场分析

内部控制评价现场测试

内部控制缺陷认定及审批

内部控制评价报告及披露

内部控制缺陷整改及跟踪

内部控制评价结果应用

内部控制体系落地实施,并与其他管理体系整合

为什么需要内部控制体系融合

内部控制体系融合的方法论

内部控制体系融合的程序和组织

内部控制与其他体系融合的案例分析

内部控制体系建设和评价信息化

内部控制合规管理平台的业务背景

内部控制合规平台业务框架和应用架构

内部控制合规管理平台功能介绍

内部控制合规管理系统管理

内部控制合规管理平台的业务扩展

内部控制体系持续优化和有效运行

师资团队

● 企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引的制定者及参与专家

● 多年进行上市公司内部控制设计与评价的咨询专家

● 中央国有控股企业上市公司内部控制评价负责人

● 上市公司监管机构内部控制专家

● 会计师事务所内部控制审计专家

【讲师介绍】

        ▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (此表复制有效)▓▓▓▓▓▓▓▓

                                    传真至:020-62355807

 

我单位共___ 人报名参加 2014-06-19至2014-06-23北京 举办的 2014年企业内部控制流程梳理、评价与审计操作实务(第十八期)高级研修班

 

单位名称:______________________________________

 

培训联系人:_________ 联系电话:_________ 联系传真:________

 

移动电话:____________ 电子邮箱:__________________

 

参加人数:____ 费用总计:______

 

人:________ 所任职务:__________ 移动电话:_________

 

人:________ 所任职务:__________ 移动电话:_________

 

人:________ 所任职务:__________ 移动电话:_________

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广州电话:(0203997189362355796              传真号码:(02062355807

人:赵小姐、张先生                   报名邮箱: 317709971@QQ.COM

参会方式:请您把培训回执表填写好回传,课前一星期您将会收到传真函,包括培训注意事项及详细安排

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