企业内部控制评价与审计操作实务高级研修班
主办单位:中培网 中培管理咨询
时间地点:2012-07-24至2012-07-27 在 北京
学员对象:企业董事长、总经理、内部控制项目负责人及其他高层管理者;上市公司董秘、监事、内部控制委员会负责人及其他高级管理人员;国有企业总会计师、财务总监、内部审计部门负责人;负责上市公司内部控制审计的会计师事务
费 用: 4800元
【培训对象】
企业董事长、总经理、内部控制项目负责人及其他高层管理者;上市公司董秘、监事、内部控制委员会负责人及其他高级管理人员;国有企业总会计师、财务总监、内部审计部门负责人;负责上市公司内部控制审计的会计师事务
【课程收益】
【课程大纲】
培训时间
第一期:2012年7月24日-27日(共四天),报到时间:7月23日全天
第二期:2012年8月28日-31日(共四天),报到时间:8月27日全天
第三期:2012年9月18日-21日(共四天),报到时间:9月17日全天
培训地点:北京
收费标准
1、培训费:4800元/人(含培训、咨询、资料、场地等费用,不含食宿)。
2、食宿收费标准280元/人/天(单人间、含三餐、游泳、健身、上网等费用)。
课程背景
2012年5月7日,财政部、国资委联合下发《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》。总体要求是:各中央企业应当自2013年起,于每年5月31日前向国资委报送内部控制评价报告,同时抄送派驻本企业监事会。我国上市公司每年都需要定期开展内部自我评价,并披露内部控制评价报告和审计报告。具体时间表是:境内外同时上市的企业自2011年1月1日起正式实施内部控制评价与审计。2012年1月1日起,深证证券交易所、上海证券交易所主板上市企业开始实施,中小板和创业板上市公司择机施行,鼓励非上市大中型企业提前执行。
内部控制建设、评价、审计构成我国内部控制领域的“三部曲”。如果说2008年至2010年是企业内部控制的建设年,那么,从2011年起我国已经进入内部控制评价与审计年,也就是说,当前企业的内部控制问题已不仅仅是建设,更重要的是如何进行有效的自我评价和整合审计等相关问题。内部控制已经不仅仅是理论上探讨、理念上的更新,更重要是如何进行评价的实务操作。目前我国上市公司内部控制水平依然参差不齐,建设与评价、审计中遇到了许多突出的问题,内部控制人才奇缺。
目标学员
企业董事长、总经理、内部控制项目负责人及其他高层管理者
上市公司董秘、监事、内部控制委员会负责人及其他高级管理人员
国有企业总会计师、财务总监、内部审计部门负责人
负责上市公司内部控制审计的会计师事务所注册会计师
课程内容
(一)案例导入:某大型国有企业内部控制评价实施中的现实问题
(二)内部控制流程梳理与优化
企业内控与流程管理有什么关系
企业内控流程梳理的步骤与组织设置
如何对具体业务流程中的关键内控节点进行识别
企业业务流程的建立与内控流程的梳理: 采购与付款流程为例
信息技术条件下的企业内控流程如何建立?
(三)内部控制评价工作的组织与具体程序
内部控制评价机构的设置条件及具体要求
常见的内部控制评价机构设置形式及优缺点分析
内部控制评价涉及到的相关方及其职责分工
如何制定有效的内部控制评价工作方案
了解被评价单位内部控制基本情况的主要方法
内部控制调查表的设计内容及要点
实施现场检查测试应注意的八个问题
(四)内部控制评价内容与方法
内部控制评价的原则
内部控制评价的对象
内部控制评价指标体系构建
公司层面关键控制点的评价与相关指标
业务流程层面关键控制点的评价与相关指标
内部控制评价常用方法:访谈、资料分析、问卷调查、穿行测试、实地检查等
(五)内部控制缺陷认定与报告(HOW)
内部控制缺陷分类
如何有效辨识重大缺陷与重要缺陷
常见的内部控制重大缺陷情形
内部控制缺陷认定的程序
内部控制缺陷认定标准与跟踪整改
内部控制缺陷报告的汇报途径与有效沟通
(六)内部控制评价披露要求
内部控制评价报告的内容与格式要求
内部控制评价报告的报送与披露要求
多地上市内部控制评价报告披露要求的差异性分析
(七)内部控制审计
财务报表审计与内部控制审计的关系
如何制定内部控制总体审计策略和具体审计计划
自上而下审计方法的应用实践
企业层面与业务流程层面、交易层面容易发生错报的环节
内部控制审计报告中沟通与缺陷认定
内部控制审计报告的格式要求
企业配合会计师事务所进行内部控制审计的工作机制及注意事项
师资团队
企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引的制定者及参与专家
多年进行上市公司内部控制设计与评价的咨询专家
中央国有企业内部控制评价负责人 上市公司监管机构内部控制专家
会计师事务所内部控制审计专家
【讲师介绍】
▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 培 训 回 执 表 (此表复制有效)▓▓▓▓▓▓▓▓
传真至:020-62355807
我单位共___ 人报名参加 2012-07-24至2012-07-27 在 北京 举办的 企业内部控制评价与审计操作实务高级研修班
单位名称:______________________________________
培训联系人:_________ 联系电话:_________ 联系传真:________
移动电话:____________ 电子邮箱:__________________
参加人数:____ 人 费用总计:______ 元
参 会 人:________ 所任职务:__________ 移动电话:_________
参 会 人:________ 所任职务:__________ 移动电话:_________
参 会 人:________ 所任职务:__________ 移动电话:_________
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广州电话:(020)39971893、62355796 传真号码:(020)62355807
联 系 人:赵小姐、张先生 报名邮箱: 317709971@QQ.COM
参会方式:请您把培训回执表填写好回传,课前一星期您将会收到传真函,包括培训注意事项及详细安排