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经营性国有资产集中统一监管背景下国有资产管理创新、资本运营、合规内控体系建设与风险管理实务

主办单位:中培网   中培管理咨询

时间地点:2023-04-21至2023-04-25 在 重庆

学员对象:各级国资委(局)、财政局(国资办)国有资产管理相关负责人;国有企业董事长、总经理及分管国资中高层管理人员;董事会办公室、法律事务部、战略发展部、企业管理部、风控部、投资发展部、资产管理部、财务部、审计部、各高校及其他行政事业单位国有资产等相关部门负责人。

费  用: 3980元

【培训对象】

各级国资委(局)、财政局(国资办)国有资产管理相关负责人;国有企业董事长、总经理及分管国资中高层管理人员;董事会办公室、法律事务部、战略发展部、企业管理部、风控部、投资发展部、资产管理部、财务部、审计部、各高校及其他行政事业单位国有资产等相关部门负责人。

【课程收益】

收费标准:3980元/人,包含讲师费、研修费、场租费、材料费等费用;食宿统一安排,费用自理。

各相关单位:

  近年来,国务院国资委、发改委陆续出台了《关于进一步推动构建国资监管大格局有关工作的通知》及《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》(国办发〔2022〕19号,以下简称《意见》)等相关文件,从国资国企监管角度,以内部控制建设和监督为抓手,力争用2-3年时间推动实现机构职能上下贯通、法规制度协同一致、行权履职规范统一、改革发展统筹有序、党的领导坚强有力、系统合力明显增强,加快形成国资监管—盘棋,更好盘活存量资产、扩大有效投资,更好的实现国有资产的保值增值,严防国有资产流失。

   2023年是建立“覆盖全国国资监管系统的三级国资规划体系”关键之年,《中央企业合规管理办法》(简称《办法》),自2022年10月1日起施行。国资委提出要“建立法务、合规、内控、风险一体化管理平台”、要构建“强内控、防风险、促合规”一体的全面内部控制体系、要“构建全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制”。然而在实践中,国有企业如何构建既符合自身特色又满足监管要求的风险管理体系;如何厘清风险管理、法务、合规管理、内部控制和违规责任追究之间的内在逻辑;如何有效整合风险监督资源,重构风险管理职能,提升风险综合防控能力呢?为此,特举办“经营性国有资产集中统一监管背景下国有资产管理创新及资本运营、合规内控体系建设与风险管理实务”专题研修班。

【课程大纲】

(一)完善国有资产管理体制改革的难点解析及实施路径

1.国资管理体制改革的意义与实施路径;

2.两类公司的组建运营及优秀案例;

3.国有资本的功能转换和效率提升;

4.利用多层次资本市场提高国有资本的流动性。

(二)国有资产管理工作中遇到问题及解决方案

1.国有资产的界定、经营性国有资产管理;

2.开展清产核资、产权界定、财务审计、资产评估;

3.僵尸企业清理关闭和脱钩剥离;4.保留管理与集中统一监管;

5.企业历史存在的国有资产管理瑕疵处理方式;

6.固定资产清查、建立完善的资产管理信息化管理制度;

7.固定资产处置及收益管理;8.固定资产信息化管理系统建设。

(三)资本运营与风险管理

1.企业资产证券化; 2.基于风险防范的资本运营;

3.企业的资产重组; 4.企业上市改造与风险管理;

5.企业经营的终结--破产清算;6.产权交易与风险管理。

(四)国有资本保值增值与资产运营效率及产融结合

1.国有资本保值增值概述及主要途径;

2.资产运营效率的提升、与资产、资本、产融生态模式;

3.国有资本保值增值考核:目的、对象、标准、主体;

4.企业国有资本保值增值考核指标体系;

5.国有资产流失的途径、原因与无形资产流失控制;

6.国有资产流失查处机关和查处原则、国有资产流失查处程序。

(五)内部控制体系建设与纪检监察工作

1.建立健全内控体系,进一步提升管控效能;

2.如何强化内控体系执行,提高重大风险防控能力;

3.加强信息化管控,强化内控体系刚性约束;

4.加大企业监督评价力度,促进内控体系持续优化;

5.加强出资人监督,全面提升内控体系有效性;

6.纪检监察工作创新与效能提升;

7.纪委监督执纪问责的责任传导;8.纪检监察业务能力提升。

(六)多位一体大监督体系的构成

1.能力提升-业务监督; 2.制度完善-责任追究;

3.信息化建设-综合监督;

4.组织创新与科技创新(国资系统与国企系统对接);

5.党委(党组)决策体系的打造,发挥党的引领作用;

6.优化监督追责机制;

7.专章规定合规管理信息化;

8.完善合规管理体系--组织、制度、流程、文化、保障

9.加强企业合规环境控制;

10.构建合规内控风险预警机制;

11.合规内控中的内外部信息沟通与控制;

12.合规控制中的前置审查;

13.合规管理的的五个关键--关键人物、关键环节、关键领域、关键举措、关键任务;

14.合规管理的五个到位--管理职责到位、流程管控到位、风险防范到位、问题整改到位、要求落实到位。

(七)《中央企业合规管理办法》重点解读与合规管理实务

1.将合规管 理纳入党委(党组)法治专题学习;

2.强调合规管理的导向性,强化实施依法治企;

3.设立首席合规官及相关权限;

4.构建合规管理制度体系;

5.合规审查高要求--明晰各部门合规审查职责和界限、进一步提升合规审查的刚性、完善合规审查闭环管理。

(八)法务、合规、内控、风险一体化管理体系的设计与建设

1.一体化管理体系建设的在先案例与思路启发;

2.法务、合规、内控、风险一体化管理的设计方案;

3.基于高阶架构的法务、合规、内控、风险一体化管理;

4.基于风险三道线的法务、合规、内控、风险一体化管理;

5.法务、合规、内控、风险一体化管理建设过程中的案例;

6.法务、合规、内控、风险一体化管理建设过程中的主线。

【讲师介绍】

拟邀请国资委、财政部财政科学研究院、国家会计学院,国有资产管理专家,及经验丰富的咨询公司高管等,并组织交流与研讨。

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                                    传真至:020-62355807

 

我单位共___ 人报名参加 2023-04-21至2023-04-25重庆 举办的 经营性国有资产集中统一监管背景下国有资产管理创新、资本运营、合规内控体系建设与风险管理实务

 

单位名称:______________________________________

 

培训联系人:_________ 联系电话:_________ 联系传真:________

 

移动电话:____________ 电子邮箱:__________________

 

参加人数:____ 费用总计:______

 

人:________ 所任职务:__________ 移动电话:_________

 

人:________ 所任职务:__________ 移动电话:_________

 

人:________ 所任职务:__________ 移动电话:_________

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广州电话:(0203997189362355796              传真号码:(02062355807

人:赵小姐、张先生                   报名邮箱: 317709971@QQ.COM

参会方式:请您把培训回执表填写好回传,课前一星期您将会收到传真函,包括培训注意事项及详细安排

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