内部审计实践
主办单位:中培网 中培管理咨询
时间地点:2017-12-07至2017-12-08 在 上海
学员对象:* 总经理、副总经理、首席执行官、首席财务官 * 财务总监、财务经理、会计经理、内部审计经理等财务管理层人员
费 用: 4880元
【培训对象】
* 总经理、副总经理、首席执行官、首席财务官 * 财务总监、财务经理、会计经理、内部审计经理等财务管理层人员
【课程收益】
【课程大纲】
近二十多年来,我们培训机构不断疲于思考: 国有企业如何与国际接轨?跨国公司如何根植于中国文化?民营企业如何规范化经营与国际接轨?如何防范危机与风险?等等问题…这些其实都是内部审计所研讨的问题。
本课结合最新的相关讯息,最植入本土化的标准,最新的思维视角,并融和多跨国公司实践案例,来帮助管理者们学习公司运营管理中的风险分析圣经,并全面掌握公司风险评估的内容,以及依靠执行力,有效落实内部控制体系。
课程大纲
1.基础的背景、控制模型与相应的实践
2.全面企业风险管理
* 企业风险管理
- 全面认识风险管理
- 美国企业风险管理的总体构成要素
- 中美企业风险管理的比较分析
* 风险管理的环境
- 管理层的风险观念变革
- 影响风险的因素
- 企业风险文化的形成
* 目标的设定
* 事件的确定
* 风险的评估与对策
* 控制活动
- 控制活动中的关键定义
- 控制方法在变化
- 推荐25种必备的控制方法
* 信息交流与监督
* IT 风险管理基础
3.审计技能实践
* 建立内部控制队伍
* 将内部控制推销给其它部门
* 设计KPI来进行审计
* 平衡本公司内部控制的成本与效率
* 面对实质性的缺陷报告
* 内部控制检查
4.如何对财务报表的质量进行审计
5.危机管理与处置
【讲师介绍】
▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 培 训 回 执 表 (此表复制有效)▓▓▓▓▓▓▓▓
传真至:020-62355807
我单位共___ 人报名参加 2017-12-07至2017-12-08 在 上海 举办的 内部审计实践
单位名称:______________________________________
培训联系人:_________ 联系电话:_________ 联系传真:________
移动电话:____________ 电子邮箱:__________________
参加人数:____ 人 费用总计:______ 元
参 会 人:________ 所任职务:__________ 移动电话:_________
参 会 人:________ 所任职务:__________ 移动电话:_________
参 会 人:________ 所任职务:__________ 移动电话:_________
══════════════════════════════════════════
广州电话:(020)39971893、62355796 传真号码:(020)62355807
联 系 人:赵小姐、张先生 报名邮箱: 317709971@QQ.COM
参会方式:请您把培训回执表填写好回传,课前一星期您将会收到传真函,包括培训注意事项及详细安排